Číslo faktúry: 180100040 Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: 2 x HDD Suma: 86,00 € s DPH Dátum: 11. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 01/2018
Číslo faktúry: 4105987804 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 13,38 € s DPH Dátum: 11. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 70966655 Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica Suma: 119,52 € s DPH Dátum: 11. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF a objednávky č.: 62/2017
Číslo faktúry: 8200041950 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,55 € s DPH Dátum: 11. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 12/2017 Suma: 1 806,58 € s DPH Dátum: 17. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 329,52 € s DPH Dátum: 17. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 101813622 Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Webhosting Suma: 81,16 € s DPH Dátum: 30. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 03/2018
Číslo faktúry: 173527 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 11,40 € s DPH Dátum: 17. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2180133 Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 162,24 € s DPH Dátum: 17. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 04/2018
Číslo faktúry: 8201606714 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 18,37 € s DPH Dátum: 24. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2018001488 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 14,78 € s DPH Dátum: 24. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 05/2018
Číslo faktúry: 173527 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 24. 01. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018006 Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa Názov tovaru alebo služby: Lyžiarsky výcvik v dňoch 21. 01. 2018 - 25. 01. 2018 - ubytovanie a strava Suma: 1 950,00 € s DPH Dátum: 29. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 63/2017
Číslo faktúry: 53732416 Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Názov tovaru alebo služby: Zákony 2018 Suma: 27,60 € s DPH Dátum: 29. 01. 2018 Podľa objednávky č.: 06/2018
Číslo faktúry: 2018001478 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 265,39 € s DPH Dátum: 07. 02. 2018 Podľa objednávky č.: 10/2018
Číslo faktúry: 8201996282 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,31 € s DPH Dátum: 08. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180044 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 11,40 € s DPH Dátum: 08. 08. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20188003 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018 Suma: 363,60 € Dátum: 22. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188004 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018 Suma: 299,20 € Dátum: 22. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 353,36 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 01/2018 Suma: 2 477,86 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 201810 Dodávateľ: SLADAN, s. r. o., Bernolákova 29, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie na pracovnú poradu - SF Suma: 83,34 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa objednávky č.: 02/2018
Číslo faktúry: 1818503 Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2018 Suma: 25,00 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa objednávky č.: 07/2018
Číslo faktúry: 121800280 Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení Suma: 13,20 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 21802632 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 41,45 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018 Podľa objednávky č.: 08/2018
Číslo faktúry: 1021217 Dodávateľ: JTF Partnership, s. r. o., Horovce 296, 020 62 Horovce Názov tovaru alebo služby: Jedálenské podnosy Suma: 240,60 € s DPH Dátum: 23. 02. 2018 Podľa objednávky č.: 09/2018
Číslo faktúry: 2123392301 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné Suma: 751,33 € s DPH Dátum: 22. 02. 2018
Číslo faktúry: 182203 Dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Filtre do projektora Suma: 24,85 € s DPH Dátum: 07. 03. 2018 Podľa objednávky č.: 15/2018
Číslo faktúry: 1182202533 Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Školské a kancelárske tlačivá Suma: 29,47 € s DPH Dátum: 07. 03. 2018 Podľa objednávky č.: 14/2018
Číslo faktúry: 20188009 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018 Suma: 271,80 € Dátum: 07. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188010 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018 Suma: 170,00 € Dátum: 07. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180100469 Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: RAM pamäť Suma: 35,90 € s DPH Dátum: 13. 03. 2018 Podľa objednávky č.: 16/2018
Číslo faktúry: 8203967564 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,01 € s DPH Dátum: 13. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180747 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 13. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8203326707 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 14,51 € s DPH Dátum: 16. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21805299 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 15,00 € s DPH Dátum: 16. 03. 2018 Podľa objednávky č.: 17/2018
Číslo faktúry: 180263 Dodávateľ: Branislav Dvoriščák - Gastro-galaxi, Slovenská 3267/16, 080 01 Prešov Názov tovaru alebo služby: Vybavenie jedálne Suma: 89,14 € s DPH Dátum: 20. 03. 2018 Podľa objednávky č.: 18/2018
Číslo faktúry: 1700075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 02/2018 Suma: 2 328,71 € s DPH Dátum: 20. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 1700075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 2017 Suma: 108,11 € s DPH Dátum: 29. 03. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180270 Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy Suma: 24,00 € s DPH Dátum: 03. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 12/2018
Číslo faktúry: 20188015 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018 Suma: 319,60 € Dátum: 05. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188018 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018 Suma: 376,20 € Dátum: 05. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 313,87 € s DPH Dátum: 16. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018008707 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 395,37 € s DPH Dátum: 19. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 19/2018
Číslo faktúry: 181264 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 19. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8205952647 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 33,50 € s DPH Dátum: 16. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 218050232 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2018 Suma: 83,65 s DPH Dátum: 16. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 03/2018 Suma: 2 198,05 € s DPH Dátum: 19. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180040 Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov Suma: 375,00 € s DPH Dátum: 16. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 21/2018
Číslo faktúry: 810200 Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia Suma: 531,20 € s DPH Dátum: 03. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 23/2018 Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 372 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 13,72 € s DPH Dátum: 30. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 329,14 € s DPH Dátum: 30. 04. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 2018009248 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 125,38 € s DPH Dátum: 30. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 24/2018
Číslo faktúry: 0172018 Dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o., Družstevná 2, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Seminár - pers. činnosť a odmeňovanie Suma: 30,00 € s DPH Dátum: 30. 04. 2018 Podľa objednávky č.: 25/2018
Číslo faktúry: 9727788730 Dodávateľ: MIRAKL, a. s. - Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Zdravotnícky materiál do lekárničky Suma: 62,17 € s DPH Dátum: 03. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 26/2018
Číslo faktúry: 8207950036 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,28 € s DPH Dátum: 07. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21808948 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 41,45 € s DPH Dátum: 14. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 27/2018
Číslo faktúry: 180279 Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy Suma: 174,50 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 28/2018
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 315,26 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 180100896 Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer a príslušenstvo Suma: 515,00 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 29/2018
Číslo faktúry: 181795 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 84159034 Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019 Suma: 32,90 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 30/2018
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2018 Suma: 1 312,20 € s DPH Dátum: 21. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 20188025 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018 Suma: 356,32 € Dátum: 21. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188022 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018 Suma: 435,60 € Dátum: 21. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 272018 Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie a stravné Suma: 820,00 € s DPH Dátum: 30. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 31/2018
Číslo faktúry: 18011 Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom Suma: 80,00 € s DPH Dátum: 30. 05. 2018 Podľa objednávky č.: 32/2018
Číslo faktúry: 8209302305 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 13,87 € s DPH Dátum: 30. 05. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2123728136 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné Suma: 1 191,24 € s DPH Dátum: 30. 05. 2018
Číslo faktúry: 20188028 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 05/2018 Suma: 374,40 € Dátum: 05. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188031 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 05/2018 Suma: 384,88 € Dátum: 05. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 86086117 Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019 Suma: 33,60 € s DPH Dátum: 05. 06. 2018 Podľa objednávky č.: 44/2018
Číslo faktúry: 8209958668 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,27 € s DPH Dátum: 06. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 41870 Dodávateľ: DE JO, s. r. o., Nováčany 145, 044 21 Nováčany Názov tovaru alebo služby: Doprava autobusom na biofarmu Zlatý Hýľ - žiaci I. stupňa Suma: 56,00 € s DPH Dátum: 06. 06. 2018 Podľa objednávky č.: 33/2018
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 05/2018 Suma: 1 061,04 € s DPH Dátum: 19. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 5100012253 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 320,68 € s DPH Dátum: 19. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 218050703 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Revízia bleskozvodov, odstránenie nedostatkov elektrozariadení podľa CP Suma: 607,64 s DPH Dátum: 19. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF, objednávky č.: 37/2018
Číslo faktúry: 180732 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 11,40 € s DPH Dátum: 21. 06. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018034 Dodávateľ: MG Travel, s. r. o., Kuzmányho 33, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Doprava do Nováčan Suma: 90,00 € s DPH Dátum: 19. 06. 2018 Podľa objednávky č.: 34/2018
Číslo faktúry: 20188034 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 06/2018 Suma: 385,20 € Dátum: 03. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188038 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 06/2018 Suma: 386,24 € Dátum: 03. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21814550 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 41,45 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa objednávky č.: 35/2018
Číslo faktúry: 2181550 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: GDPR komentár Suma: 31,05 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa objednávky č.: 36/2018
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 313,69 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 8211320119 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 15,40 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8212084766 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,61 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1182206710 Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Kancelárske tlačivá Suma: 153,48 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa objednávky č.: 38/2018
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 06/2018 Suma: 1 040,90 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 180939 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 32,40 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5590028088 Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice Názov tovaru alebo služby: Služby STP AVP - k softwaru WinIBEU, VinPAM Suma: 155,35 € s DPH Dátum: 17. 07. 2018 Podľa objednávky č.: 39/2018
Číslo faktúry: 1014411704 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 15,40 € s DPH Dátum: 31. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8213385185 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 22,17 € s DPH Dátum: 31. 07. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8214018668 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,73 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 04118 Dodávateľ: PRAKTIK MARKET, Rovníková 1458/8, 040 12 Košice Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu Suma: 210,28 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 40/2018
Číslo faktúry: 2182331 Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 187,08 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 41/2018
Číslo faktúry: 2018017690 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 526,79 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 42/2018
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 07/2018 Suma: 1 014,11 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 222,58 € s DPH Dátum: 17. 08. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 17101969 Dodávateľ: Tomás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ Názov tovaru alebo služby: Montáž interaktívnej tabule Suma: 249,00 € s DPH Dátum: 29. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 43/2018
Číslo faktúry: 52582357 Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019 Suma: 33,60 € s DPH Dátum: 29. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 44/2018
Číslo faktúry: 8215346798 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 2,35 € s DPH Dátum: 29. 08. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2124176260 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné Suma: 767,05 € s DPH Dátum: 29. 08. 2018
Číslo faktúry: 202180001 Dodávateľ: GREENPLAN, s. r. o., Poštová 66, 982 01 Tornaľa Názov tovaru alebo služby: LED žiarovky e27 Suma: 312,10 € s DPH Dátum: 30. 08. 2018 Podľa objednávky č.: 45/2018
Číslo faktúry: 180101531 Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Kabeláž Suma: 48,00 € s DPH Dátum: 03. 09. 2018 Podľa objednávky č.: 46/2018
Číslo faktúry: 2181123700 Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel od 04. 09. 2017 do 30. 06. 2018 Suma: 48,00 € s DPH Dátum: 03. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF, podľa objednávky č.: 47/2018
Číslo faktúry: 5918024548 Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Názov tovaru alebo služby: Prístup na portál VSSR Suma: 117,00 € s DPH Dátum: 05. 09. 2018 Podľa objednávky č.: 48/2018
Číslo faktúry: 18104346 Dodávateľ: Dimex - Slovensko, s. r. o., Robotnícka 939/2, 036 01 Martin Názov tovaru alebo služby: Obrus PVC do jedálne Suma: 64,00 € s DPH Dátum: 12. 09. 2018 Podľa objednávky č.: 49/2018
Číslo faktúry: 181284 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 11,40 € s DPH Dátum: 12. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8215984833 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,01 € s DPH Dátum: 12. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 218051143 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov Suma: 98,40 s DPH Dátum: 12. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF, podľa objedávnky č.: 50/2018
Číslo faktúry: 21820613 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 41,45 € s DPH Dátum: 12. 09. 2018 Podľa objednávky č.: 51/2018
Číslo faktúry: 218050727 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2018 Suma: 83,65 s DPH Dátum: 20. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8217318729 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 18,06 € s DPH Dátum: 20. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 08/2018 Suma: 1 012,04 € s DPH Dátum: 20. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 219,85 € s DPH Dátum: 20. 09. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1201810476 Dodávateľ: Market24.sk, Stará Vajnorská 37, blok H, 831 04, Bratislava Názov tovaru alebo služby: Riad do jedálne Suma: 46,35 € s DPH Dátum: 20. 09. 2018 Podľa objednávky č.: 52/2018
Číslo faktúry: 34360 Dodávateľ: LALIM, s. r. o., Mateja Bela 59, 010 15 Žilina Názov tovaru alebo služby: Výpočtová technika - príslušenstvo Suma: 60,60 € s DPH Dátum: 02. 10. 2018 Podľa objednávky č.: 56/2018
Číslo faktúry: 218051200 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2018 Suma: 83,65 s DPH Dátum: 01. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 180190019 Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Školenie - comenia Script Suma: 55,00 € s DPH Dátum: 02. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF a objednávky č.: 53/2018
Číslo faktúry: 912146 Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu Suma: 80,24 € s DPH Dátum: 09. 10. 2017 Podľa objednávky č.: 54/2018
Číslo faktúry: 8217965632 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,01 € s DPH Dátum: 09. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188045 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2018 Suma: 408,00 € Dátum: 09. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 20188041 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2018 Suma: 509,40 € Dátum: 09. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 181432 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu Suma: 11,40 € s DPH Dátum: 11. 10. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 18429 Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond) Suma: 1 047,00 € s DPH Dátum: 09. 10. 2018 Podľa objednávky č.: 55/2018
Číslo faktúry: 810580 Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia Suma: 514,60 € s DPH Dátum: 29. 10. 2018 Podľa objednávky č.: 57/2018 Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 319,89 € s DPH Dátum: 06. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 09/2018 Suma: 1 130,82 € s DPH Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 181639 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8219959452 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 28,01 € s DPH Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 337,58 € s DPH Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20188052 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 10/2018 Suma: 375,36 € Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 20188048 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 10/2018 Suma: 585,90 € Dátum: 16. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 7610653751 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - preplatok Suma: - 5,00 € s DPH Dátum: 22. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 9180201 Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Balíčky - Comenia Script Suma: 117,70 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF a objednávky č.: 60/2018
Číslo faktúry: 2018026902 Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky Suma: 146,28 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 61/2018
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 314,89 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8221312211 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 21,21 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 10/2018 Suma: 1 587,52 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 1014411704 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete Suma: 16,98 € s DPH Dátum: 21. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 13441433 Dodávateľ: KOREM, s. r. o. - Pracovné odevy 123, Wurmova 6, 040 23 Košice Názov tovaru alebo služby: Pracovná obuv Suma: 69,20 € s DPH Dátum: 22. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 62/2018
Číslo faktúry: 21825498 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Manažment školy Suma: 41,45 € s DPH Dátum: 22. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 63/2018
Číslo faktúry: 1800024 Dodávateľ: TOMIMAX, s. r. o., Mierová 112/26, 040 15 Košice - Šaca Názov tovaru alebo služby: Oprava rozvodov odpadu na poschodí pavilónu B Suma: 117,70 € s DPH Dátum: 22. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 58/2018
Číslo faktúry: 7610655086 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 314,89 € s DPH Dátum: 27. 11. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 9180001384 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade 2019 Suma: 159,00 € s DPH Dátum: 27. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 64/2018
Číslo faktúry: 1801390 Dodávateľ: KOREM, s. r. o. - Pracovné odevy 123, Wurmova 6, 040 23 Košice Názov tovaru alebo služby: Pracovná obuv - vrátenie preplatku Suma: - 22,60 € s DPH Dátum: 30. 11. 2018 Podľa objednávky č.: 62/2018
Číslo faktúry: 20188054 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 11/2018 Suma: 424,80 € Dátum: 03. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 20188058 Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Názov tovaru alebo služby: Strava 11/2018 Suma: 300,56 € Dátum: 03. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 2149 Dodávateľ: FIT-CENTER.SK, Iwona Kwietniewska, Široká 590/3, 7360 01 Havířov, Česká republika Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD Suma: 34,82 € s DPH Dátum: 07. 12. 2018 Podľa objednávky č.: 65/2018
Číslo faktúry: 23501 Dodávateľ: Lydiaanet, s. r. o., Bottova 2, 927 01 Šaľa Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD Suma: 27,13 € s DPH Dátum: 07. 12. 2018 Podľa objednávky č.: 66/2018
Číslo faktúry: 8221970712 Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete Suma: 29,09 € s DPH Dátum: 07. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20182753 Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy Suma: 24,00 € s DPH Dátum: 07. 12. 2018 Podľa objednávky č.: 59/2018
Číslo faktúry: 181844 Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia Suma: 22,80 € s DPH Dátum: 07. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 218051661 Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2018 Suma: 83,65 s DPH Dátum: 11. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2290107836 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny Suma: 313,67 € s DPH Dátum: 13. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 18538 Dodávateľ: Ing. Andrea Kákošová - POLOM, Urbárska 944/11, 971 01 Prievidza Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD Suma: 158,95 € s DPH Dátum: 17. 12. 2018 Podľa objednávky č.: 67/2018
Číslo faktúry: 2124521468 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné Suma: 794,41 € s DPH Dátum: 19. 12. 2018
Číslo faktúry: 1800075001 Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 11/2018 Suma: 2 054,01 € s DPH Dátum: 19. 12. 2018 Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF